РЕШЕНИЕ

    №  3/1-4       «   26   »     апреля       2022 г.

О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» от 28.12.2021 г. № 12/1-4

  «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Карабулак»  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, и уведомлением Министерства Финансов Республики Ингушетия №91 от 04.04.2022 г.; городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:

 

  1. Внести в решение городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» №12/1-4 от 28 декабря 2021 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годов» следующие изменения:

 

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

  1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак, цифры «171 471,7» заменить цифрами «172 580,5 тыс. рублей«;

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак цифры «172 394,1 тыс.руб.» заменить цифрами «173 556,9 тыс. рублей«;

3) прогнозируемый Дефицит бюджета городского округа в размере 976,5 тыс. рублей.

4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета городского округа на 2022 г. являются остатки средств на едином счете бюджета городского округа на начало года в размере 976,5 тыс. рублей.

 

     2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 146 785,1 тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 146 785,1 тыс. рублей;

      3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 150 639,0 тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 150 639,0 тыс. рублей;»;

 

      1.2.В статье 5:

      в приложении №3:

добавить строку «Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления» в сумме «1 162,8 тыс. руб.«;

 

      1.3 В статье 7:

а) в пункте 1:

в приложении №4:

в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» цифры «847,1 тыс.руб.» заменить цифрами «849,3 тыс.руб.«;

в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» цифры «29 152,9 тыс.руб.» заменить цифрами «29 150,7 тыс.руб.«;

в строке «Благоустройство» цифры «52 652,6 тыс.руб.» заменить цифрами «53 815,5 тыс.руб.«.

 

      б) в пункте 2:

      1) в приложение №5 таблицы 1.2:

в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти (Центральный аппарат) » муниципального образования

«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «29 152,9тыс. руб.» заменить цифрами «29 150,7 тыс.руб.»;

в строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности   органов исполнительной власти (Глава муниципального образования)», муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы», цифры «847 ,1 тыс. руб. «, заменить цифрами «849,3 тыс.руб.»;

в строке «Программа «Благоустройство» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы, цифры «57 550,2 тыс. руб. » заменить цифрами «58 713,0 тыс.руб. «;

в строке Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству    муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы цифры «57 550,2 тыс.руб.» заменить цифрами «58 713,0 тыс.руб.«.

 

  1. Рекомендовать Финансовому управлению г. Карабулак внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Карабулак на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно настоящего Решения.
  2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Председатель городского Совета

депутатов муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»                                                        М.А. Мартазанов

 

И.о. главы муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»                                                         И.А.Мальсагов

Приложение №3

к решению городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»

от 26 апреля 2022 г. № 3/1-4

 

         
Прогноз   доходов бюджета городского округа г. Карабулак
на 2022год  и плановый период 2023-2024 годы
                                                                    тыс. руб.
Наименование  доходов Код бюджетной годы
классификации РФ 2022 2023 2024
1 2 3 4 5
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 100 00000 00 0000 000 83 751,8 97 693,4 101 524,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 00000 00 0000 000 58 546,8 69 809,8 71 730,4
Налог на доходы физических лиц 000 101 02000 01 0000 110 58 546,8 69 809,8 71 730,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227/1 и 228 НК РФ 000 101 02010 01 0000 110 58 446,8 69 689,8 71 580,4
Налог на доходы физических лиц с доходов полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других .лица занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ 000 101 02020 01 0000 110 100,0 120,0 150,0
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 3 071,8 3 349,1 3 349,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 103 02230 01 0000 110 1 228,7 1 339,6 1 339,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных(инжекторных) двигателей ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и  местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 103 02240 01 0000 110 61,5 67,0 67,0
Доходы от уплаты акцизов на   бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 103 02250 01 0000 110 1 781,6 1 942,5 1 942,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 105 00000 02 0000 000 1 829,9 1 918,6 2 011,7
 Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03000 01 0000 110 55,0 55,0 55,0
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа 000 105 04010 02 0000 110 1 774,9 1 863,6 1 956,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 106 00000 00 0000 000 13 251,0 13 965,9 14 733,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 106 01020 04 0000 100 2 700,0 2 700,0 2 700,0
Транспортный налог с юридических лиц 000 106 04011 02 0000 100 96,0 96,0 96,0
Транспортный налог с физических лиц 000 106 04012 02 0000 100 1 065,0 1 065,0 1 065,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками,  расположенными в границах городских округов 000 106 06032 04 0000 110 7 367,0 7 667,0 7 967,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов   000 106 06042 04 0000 110 2 023,0 2 437,9 2 905,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,  СБОРЫ 000 108 00000 00 0000 000 300,0 500,0 600,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ 000 108 03010 01 0000 100 300,0 500,0 600,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 108 07150 01 0000 100 0,0 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 111 00000 00 0000 000 5 482,3 6 500,0 7 000,0
Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 111 05012 04 0000 100 5 482,3 6 500,0 7 000,0
Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства   от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 000 111 05024 04 0000 100 0,0 0,0 0,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 112 00000 00 0000 000 120,0 150,0 200,0
Плата за  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух  стационарными объектами 000 112 01010 01 0000 100 120,0 150,0 200,0
Доходы от  оказания  платных услуг и компенсации затрат государства 000 113 00000 00 0000 000 400,0 500,0 600,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями бюджетных средств бюджетов городских округов 000 113 01994 04 0000 100 400,0 500,0 600,0
ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 114 00000 00 0000 000 500,0 700,0 900,0
 Доходы  от реализации имущества, находящегося в собственности  городских округов ( за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 000 114 02040 04 0000 400 0,0 0,0 0,0
 Доходы  от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 114 06012 04 0000 400 500,0 700,0 900,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 116 00000 00 0000 000 250,0 300,0 400,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г. подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019 году. 000 116 10129 01 0000 140 60,0 70,0 90,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020г., подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ по нормативам действовавшим в 2019 году.(за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта РФ, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта РФ о раздельном учете задолженности) 000 116 10122 01 0001 140 60,0 0,0 0,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности образовавшейся до 1 января 2020г.,подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением за исключением доходов направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 000 116 10123 01 0111 140 30,0 70,0 90,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности образовавшейся до 1 января 2020г.,подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов  внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 000 116 10123 01 0121 140 30,0 0,0 0,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности ,образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 000 116 10123 01 0051 140 30,0 35,0 40,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов ,направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 000 116 10123 01 0041 140 40,0 125,0 180,0
II.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 88 828,7 49 091,7 49 114,6
в том числе:        
Безвозмездные поступления от других  бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 150 88 828,7 49 091,7 49 114,6
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 2 02 15001 04 0000 150 49 850,3 39 397,2 39 397,2
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов МСУ 2 02 16549 04 0000 150 1 162,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ 2 02 25511 04 0000 150 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 2 02 25555 04 0000 150 26 146,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 02 25497 00 0000 150 1 995,8    
Субвенции бюджетам  городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся  приемному родителю 2 02 30027 04 0000 150 8 922,1 8 922,1 8 922,1
Субвенции  бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах  устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 2 02 35260 04 0000 150 0,0 0,0 0,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 02  39999 04 0000 150 94,2 94,2 94,2
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление  первичного  воинского  учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 04 0000 150 657,1 678,2 701,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 2 02 04025 04 0000 150 0,0 0,0 0,0
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение 2 19 04000 04 0000 150 0,0 0,0 0,0
ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г.КАРАБУЛАК 8 50 00000 00 0000 000 172 580,5 146 785,1 150 639,0

 

 

Приложение №4

к решению городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»

от 26 апреля 2022 г. № 3/1-4

 

 

 

Распределение

 расходов по РЗ  и ПЗ на 2022г.  плановый период 2023-2024 годы

РЗ ПЗ Наименование 2022г 2023г. 2024г
1   Общегосударственные вопросы 64 427,19 67 288,00 69 139,00
01 02 Функционирование высшего должностного  лица субъекта  Российской Федерации и муниципального образования 849,30 866,00 916,00
01 03 Функционирование  законодательных  (представительных) органов государственной  власти и представительных  органов муниципальных образований 8 500,00 8 631,00 8 792,00
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29 150,70 30 700,00 31 600,00
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов    финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 950,00 6 096,00 6 196,00
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 0,00
01 11 Резервные фонды 700,00 700,00 700,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 19 277,19 20 295,00 20 935,00
02   Национальная оборона 657,10 678,20 701,10
02 03 Мобилизация и воинская подготовка (на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 657,10 678,20 701,10
03   Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность 2 390,48 2 400,00 2 500,00
03 10 Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 390,48 2 400,00 2 500,00
04   Национальная экономика 4 897,56 4 300,00 4 500,00
04 09 Дорожное хозяйство 4 897,56 4 300,00 4 500,00
05   Жилищно-коммунальное хозяйство 53 815,45 26 350,00 27 200,00
05 01 Жилищное хозяйство      
05 02 Коммунальное хозяйство      
05 03 Благоустройство 53 815,45 26 350,00 27 200,00
07   Образование 6 439,96 6 600,00 6 770,00
07 01 Дошкольное образование      
07 03 Дополнительное образование детей 6 439,96 6 600,00 6 770,00
08   Культура и кинематография 10 340,00 10 494,00 10 794,00
08 01 Культура 10 340,00 10 494,00 10 794,00
10   Социальная политика 11 012,15 9 016,30 9 016,30
10 04 Охрана семьи и детства. 11 012,15 9 016,30 9 016,30
11   Физическая культура и спорт 17 025,60 17 058,60 17 368,60
11 01 Физическая культура 17 025,60 17 058,60 17 368,60
12        Средства массовой информации 2 551,43 2 600,00 2 650,00
12 02 Периодическая печать и издательства 2 551,43 2 600,00 2 650,00
    Итого: 173 556,92 146 785,10 150 639,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 табл. 1.1

к решению городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»

от 26 апреля 2022 г. № 3/1-4

 

Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа г.Карабулак на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

 
  Гл. Рз Пз ЦСР ВР сумма тыс.руб  
П ПП ОМ НР 2022г 2023г.  2024г.  
Городской  совет муниципального образования  «Городской округ г.Карабулак» 900               8 500,00 8 631,00 8 792,00  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01             8 500,00 8 631,00 8 792,00  
Функционирование  законодательных (представительных)  органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) 900 01 03           8 500,00 8 631,00 8 792,00  
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  законодательного представительного органа 900 01 03 10         8 500,00 790,0 850,0  
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа  муниципальной власти 900 01 03 10 2 00     734,00 790,0 850,0  
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 900 01 03 10 2 00 10010   734,00 790,0 850,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 03 10 2 00 10010 100 734,00 790,0 850,0  
Председатель городского совета (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов( за исключением  расходов на выплаты по  оплате труда указанных органов ) 900 01 03 10 2 00 10020 100 0,00 0,0 0,0  
Функционирование  законодательных (представительных)  органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) 900 01 03 10 1 00     7 766,00 7 841,0 7 942,0  
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 900 01 03 10 1 00 10010   4 614,00 4 700,0 4 800,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 03 10 1 00 10010 100 4 614,00 4 700,0 4 800,0  
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов ( за исключение расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) 900 01 03 10 1 00 10020   3 152,00 3 141,0 3 142,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 900 01 03 10 1 00 10020 100 0,00 0,0 0,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 900 01 03 10 1 00 10020 200 3 112,00 3 100,0 3 100,0  
Иные бюджетные  ассигнования 900 01 03 10 1 00 10020 800 40,00 41,0 42,0  
 Орган  местного самоуправления    «Администрация г.Карабулак» 901               30 000,00 31 566,0 32 516,0  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01             30 000,00 31 566,0 32 516,0  
Функционирование высшего  должностного лица  субъекта Российской Федерации  и муниципального образования  901 01 02           849,30 866,0 916,0  
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности   органов исполнительной власти 901 01 02 11         849,30 866,0 916,0  
Глава муниципального образования 901 01 02 11 2 00     849,30 866,0 916,0  
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 11 2 00 10010   849,30 866,0 916,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 11 2 00 10010 100 738,60 750,0 800,0  
Глава муниципального образования (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов( за исключением  расходов на выплаты по  оплате труда указанных органов ) 901 01 02 11 2 00 10020 100 110,70 116,0 116,0  
Функционирование Правительства  Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  местных администраций 901 01 04           29 150,70 30 700,0 31 600,0  
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности   органов исполнительной власти 901 01 04 11         29 150,70 30 700,0 31 600,0  
Центральный аппарат 901 01 04 11 1 00     29 150,70 30 700,0 31 600,0  
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 901 01 04 11 1 00 10010   17 954,11 18 200,0 19 000,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 11 1 00 10010 100 17 954,11 18 200,0 19 000,0  
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов( за исключением  расходов на выплаты по  оплате труда указанных органов ) 901 01 04 11 1 00 10020   11 196,59 12 500,0 12 600,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 11 1 00 10020 100 120,00 600,0 600,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 04 11 1 00 10020 200 8 748,27 9 000,0 9 000,0  
Иные бюджетные  ассигнования 901 01 04 11 1 00 10020 800 2 328,32 2 900,0 3 000,0  
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13           19 277,19 20 295,0 20 935,0  
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 гг. 901 01 13 01         19 277,19 20 295,0 20 935,0  
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» в муниципальном образовании  «Городской округ город Карабулак» 901 01 13 01 1       19 277,19 20 295,0 20 935,0  
 Выполнение мероприятий по  реализации вопросов  общегородского значения 901 01 13 01 1 03     16 596,19 17 800,0 18 200,0  
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения 901 01 13 01 1 03 10030   16 596,19 17 800,0 18 200,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 03 10030 200 11 214,26 12 300,0 12 500,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 01 1 03 10030 300 1 200,00 1 300,0 1 400,0  
Иные бюджетные  ассигнования 901 01 13 01 1 03 10030 800 4 181,93 4 200,0 4 300,0  
Подготовка населения  к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности 901 01 13 01 1 04     70,00 180,0 200,0  
Реализация мероприятий  «Профилактика терроризма и экстремизма в г. Карабулак» 901 01 13 01 1 04 42730   70,00 180,0 200,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 04 42730 200 70,00 180,0 200,0  
Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ 901 01 13 01 1 05     150,00 95,0 95,0  
Комплексные мероприятия по противодействию, злоупотреблению и распространению наркотических средств и незаконному обороту на территории г. Карабулак 901 01 13 01 1 05 41410   150,00 95,0 95,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 05 41410 200 150,00 95,0 95,0  
Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений 901 01 13 01 1 06     135,00 350,0 400,0  
Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории г. Карабулак 901 01 13 01 1 06 42740   135,00 350,0 400,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 01 1 06 42740 100 90,00 350,0 400,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 06 42740 200 45,00   0,0  
Организация и проведение профилактических антикоррупционных мероприятий в исполнительных органах государственной власти 901 01 13 01 1 07     90,00 90,0 90,0  
Мероприятия «О противодействии коррупции в муниципальном образовании» 901 01 13 01 1 07 42750   90,00 90,0 90,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 07 42750 200 90,00 90,0 90,0  
Создание условий для организации досуга и обеспечение условий для массового отдыха жителей 901 01 13 01 1 08     2 136,00 1 400,0 1 500,0  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий городского значения 901 01 13 01 1 08 41040   2 136,00 1 400,0 1 500,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 08 41040 200 2 136,00 1 400,0 1 500,0  
Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности 901 01 13 01 1 09     50,00 180,0 200,0  
Реализация мероприятий  «Противопожарная безопасность в МО «Городской округ в г. Карабулак на 2020-2022гг.» 901 01 13 01 1 09 41370   50,00 180,0 200,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 09 41370 200 50,00 180,0 200,0  
Организация и проведения мероприятий направленных на развитие физической культуры  и спорта на территории МО г.Карабулак на 2020-2022гг. 901 01 13 01 1 10     50,00 200,0 250,0  
Реализация мероприятий  «По подготовке и проведению городских спортивно-массовых мероприятий  в МО «Городской округ в г. Карабулак на 2020-2022» 901 01 13 01 1 10 40920   50,00 200,0 250,0  
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 10 40920 200 50,00 200,0 250,0  
Реализация  мероприятий    по уточнению границ земельных участков и объектов недвижимости на территории МО  «Городской округ г. Карабулак» на 2020 год 901 01 13 01 1 11     0,00      
Проведение  комплексных  кадастровых работ на территории МО  «Городской округ г. Карабулак» на 2020 год 901 01 13 01 1 11 L5110   0,00      
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 901 01 13 01 1 11 L5110 200        
Национальная  оборона 901 02             657,10 678,2 701,1  
Мобилизационная  и вневойсковая  подготовка 901 02 03           657,10 678,2 701,1  
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 гг. 901 02 03 01         657,10 678,2 701,1  
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления» муниципального образования г. Карабулак 901 02 03 01 2       657,10 678,2 701,1  
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 901 02 03 01 2 01     657,10 678,2 701,1  
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 02 03 01 2 01 51180   657,10 678,2 701,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 02 03 01 2 01 51180 100 657,10 678,2 701,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 02 03 01 2 01 51180 200        
Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность 901 03             2 390,48 2 400,00 2 500,00  
Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 10           2 390,48 2 400,0 2 500,0  
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы 901 03 10 01         2 390,48 2 400,0 2 500,0  
Подпрограмма «Создание ЕДДС для обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» в муниципальном образовании  «Городской округ город Карабулак» 901 03 10 01 3       2 390,48 2 400,0 2 500,0  
Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности 901 03 10 01 3 09     2 390,48 2 400,0 2 500,0  
Реализация мероприятий  «Противопожарная безопасность в МО «Городской округ в г. Карабулак на 2020-2022гг.» 901 03 10 01 3 09 41370   2 390,48 2 400,0 2 500,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами 901 03 10 01 3 09 41370 100 2 180,88 2 200,0 2 300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 01 3 09 41370 200 209,60 200,0 200,0  
Национальная экономика 901 04             4 897,56 4 300,0 4 500,0  
Дорожное хозяйство 901 04 09           4 897,56 4 300,0 4 500,0  
Программа «Благоустройство муниципального образования  «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы 901 04 09 04         4 897,56 4 300,0 4 500,0  
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 гг. 901 04 09 04 1       4 897,56 4 300,0 4 500,0  
 Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий   городского  округа г.Карабулак 901 04 09 04 1 01     4 897,56 4 300,0 4 500,0  
Уличное освещение 901 04 09 04 1 01 60010   0,00      
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 04 1 01 60010 200 0,00      
Строительство и  содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 901 04 09 04 1 01 60020   4 897,56 4 300,0 4 500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 04 1 01 60020 200 4 221,80 4 300,0 4 500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 04 1 01 60020 200 675,76 0,0 0,0  
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05             53 815,46 26 350,0 27 200,0  
Благоустройство 901 05 03           53 815,46 26 350,0 27 200,0  
Программа «Благоустройство муниципального образования  «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы. 901 05 03 04         27 669,13 26 350,0 27 200,0  
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы 901 05 03 04 1       27 669,13 26 350,0 27 200,0  
  Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий   городского  округа г.Карабулак 901 05 03 04 1 01     27 669,13 26 350,0 27 200,0  
Уличное освещение 901 05 03 04 1 01 60010   5 586,00 6 800,0 7 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 04 1 01 60010 200 5 586,00 6 800,0 7 000,0  
Озеленение 901 05 03 04 1 01 60030   700,00 800,0 900,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 04 1 01 60030 200 700,00 800,0 900,0  
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 04 1 01 60040   200,00 250,0 300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 04 1 01 60040 200 200,00 250,0 300,0  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 04 1 01 60050   21 183,13 18 500,0 19 000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 04 1 01 60050 200 21 183,13 18 500,0 19 000,0  
Программа  «Формирование современной городской среды в городском округе г.Карабулак на  2018-2024 годы» 901 05 03 06         26 146,33 0,0 0,0  
Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «Городской округ г.Карабулак » на 2018-2024 гг.» 901 05 03 06 1       26 146,33 0,0 0,0  
Реализация программ формирования современной городской среды 901 05 03 06 1 F2 55550   26 146,33 0,0 0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 06 1 F2 55550 200 26 146,33      
Физическая культура и спорт 907 11 00           17 025,60 17 058,6 17 368,6  
МКУ «Спортивная школа г.Карабулак  им. Х.Р.Дзейтова» 907 11 01           17 025,60 17 058,6 17 368,6  
Программа «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020 -2022 гг.  907 11 01 07         17 025,60 17 058,6 17 368,6  
Подпрограмма  «Реализация мер по развитию физической культуры и спорта»  в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» 907 11 01 07 1       17 025,60 17 058,6 17 368,6  
Создание условий для занятий физкультуры и спорта на территории муниципального образования «Городской округ город Карабулак 907 11 01 07 1 01     17 025,60 17 058,60 17 368,60  
Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений муниципального образования  по физической культуре и спорту 907 11 01 07 1 01 11380   17 025,60 17 058,6 17 368,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 907 11 01 07 1 01 11380 100 13 975,63 13 990,0 14 300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 11 01 07 1 01 11380 200 2 665,35 2 600,0 2 600,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 11 01 07 1 01 11380 800 384,63 468,6 468,6  
Социальная политика 901 10             11 012,15 9 016,3 9 016,3  
Охрана семьи и детства 901 10 04           11 012,15 9 016,3 9 016,3  
Программа «Развитие образования» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020 — 2022 годы 901 10 04 03         11 012,15 9 016,3 9 016,3  
Подпрограмма «Права ребенка на семью» 901 10 04 03 9       11 012,15 9 016,3 9 016,3  
Обеспечение предоставления мер  социальной поддержки     детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей» 901 10 04 03 9 01     8 909,30 8 909,3 8 909,3  
Выплата единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся  под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия 901 10 04 03 9 01 63050   94,20 94,2 94,2  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 03 9 01 63050 300 93,00 93,00 93,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 04 03 9 01 63050 200 1,20 1,20 1,20  
Выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 901 10 04 03 9 01 63060   8 922,10 8 922,1 8 922,1  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 03 9 01 63060 300 8 816,30 8 816,30 8 816,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 04 03 9 01 63060 200 105,80 105,80 105,80  
Программа «Обеспечение жильем  молодых семей муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2026 годы» 901 10 04 05         1 995,85      
Подпрограмма «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий муниципального образования » Городской округ город Карабулак» на 2021-2026 годы 901 10 04 05 4       1 995,85      
Мероприятия по созданию условий для реализации мер, направленных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализации своего права на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из местного бюджета на улучшение жилищных условий. 901 10 04 05 4 04     1 995,85      
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 901 10 04 05 4 04 L4970   1 995,85      
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 05 4 04 L4970 300 1 995,85      
Средства массовой информации 901 12             2 551,43 2 600,0 2 650,0  
Периодическая печать и издательства 901 12 02           2 551,43 2 600,0 2 700,0  
Непрограммные расходы  периодических изданий, учрежденные органами законодательно-исполнительной власти 901 12 02 12         2 551,43 2 600,0 2 700,0  
Государственная поддержка средств массовой информации 901 12 02 12 1 00     2 551,43 2 600,0 2 700,0  
Обеспечение деятельности учреждений  (оказание услуг) , обеспечивающих услуги в сфере периодической печати и издательства 901 12 02 12 1 00 11530   2 551,43 2 600,0 2 700,0  
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 12 02 12 1 00 11530 600 2 551,43 2 600,0 2 700,0  
Карабулакское городское финансовое управление 902               5 950,00 6 096,0 6 196,0  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06           5 950,00 6 096,0 6 196,0  
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы 902 01 06 01         5 950,00 6 096,0 6 196,0  
«Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» 902 01 06 01 1       5 950,00 6 096,0 6 196,0  
Обеспечение деятельности финансового органа 902 01 06 01 1 01     5 950,00 6 096,0 6 196,0  
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового органа 902 01 06 01 1 01 10010   3 796,00 3 796,0 3 796,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 06 01 1 01 10010 100 3 796,00 3 796,00 3 796,00  
Расходы на обеспечение функций финансового органа город Карабулак 902 01 06 01 1 01 10020   2 154,00 2 300,0 2 400,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 06 01 1 01 10020 100 75,90 75,9 80,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 01 1 01 10020 200 2 047,10 2 001,1 2 082,0  
Иные бюджетные  ассигнования 902 01 06 01 1 01 10020 800 31,00 35,0 38,0  
Резервные фонды 902 01 11           700,00 700,0 700,0  
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы 902 01 11 01         700,00 700,0 700,0  
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» 902 01 11 01 1       700,00 700,0 700,0  
Расходы резервного фонда 902 01 11 01 1 02     700,00 700,0 700,0  
Формирование резервного фонда администрации г. Карабулак 902 01 11 01 1 02 43520   700,00 700,0 700,0  
Резервные средства 902 01 11 01 1 02 43520 870 700,00 700,0 700,0  
Дополнительное образование 000 07 03           6 439,96 6 600,0 6 770,0  
МКОУДОД «Центр детского технического творчества г.Карабулак» 905 07 03           6 439,96 6 600,0 6 770,0  
Программа «Развитие образования» муниципального  образования «Городской округ город Карабулак» 905 07 03 03         6 439,96 6 600,0 6 770,0  
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» 905 07 03 03 5       6 439,96 6 600,0 6 770,0  
Организация представления  дополнительного образования  на территории муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 905 07 03 03 5 01     6 439,96 6 600,0 6 770,0  
Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 905 07 03 03 5 01 11150   6 439,96 6 600,0 6 770,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами 905 07 03 03 5 01 11150 100 5 962,00 6 110,0 6 225,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 07 03 03 5 01 11150 200 437,04 450,0 505,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 07 03 03 5 01 11150 800 40,92 40,0 40,0  
Культура, кинематография   08 00           10 340,00 10 494,00 10 794,00  
МКУ «Карабулакский  городской дом культуры»   08 01           10 340,00 10 494,00 10 794,00  
Программа «Развития культуры» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2020-2022 годы 908 08 01 02         7 132,00 7 159,0 7 209,0  
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности»  в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» 908 08 01 02 1       7 132,00 7 159,0 7 209,0  
Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства ,создание условий для организации досуга  населения»  организация досуга 908 08 01 02 1 01     7 132,00 7 159,0 7 209,0  
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 908 08 01 02 1   11250   7 132,00 7 159,0 7 209,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 908 08 01 02 1 01 11250 100 6 291,12 6 300,0 6 350,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 08 01 02 1 01 11250 200 815,88 820,0 820,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 08 01 02 1 01 11250 800 25,00 39,0 39,0  
МКУК  «Карабулакская городская библиотека» 909               3 208,00 3 335,00 3 585,00  
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения  и проведение мероприятий литературно-художественного направления»  909 08 01 02 3       3 208,00 3 335,0 3 585,0  
Обеспечение библиотечного обслуживания населения и расширения  библиотечно-информационных, просветительских, творческих и культурных услуг 909 08 01 02 3 01     3 208,00 3 335,00 3 585,00  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 909 08 01 02 3 01 11270   3 208,00 3 335,0 3 585,0  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 08 01 02 3 01 11270 100 2 596,30 2 700,0 2 900,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 08 01 02 3 01 11270 200 587,40 600,0 650,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 08 01 02 3 01 11270 800 24,30 35,0 35,0  
                                  ИТОГО                 173 556,93 146 785,10 150 639,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 табл. 1.2

к решению городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»

от 26 апреля 2022 г. № 3/1-4

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Карабулак на 2022 г.
и плановый период 2023-2024 годы по целевым статьям
(муниципальных программам  и непрограммных направлений деятельности)
 
программа
подпро
грамма
2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6
Программа «Развитие  физической культуры и спорта »
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы
07   17 025,6 17 058,6 17 368,6
«Реализация мер по развитию физической культуре и спорта»
в муниципальном образовании « Городской округ г. Карабулак»
07 1 17 025,6 17 058,6 17 368,6
Программа «Благоустройство»   муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы
04   58 713,0 30 650,0 31 700,0
«Мероприятия по содержанию и благоустройству    муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы
04 1 58 713,0 30 650,0 31 700,0
Программа «Развитие культуры»   муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы
02   10 340,0 10 494,0 10 794,0
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности»
в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак»
02 1 7 132,0 7 159,0 7 209,0
Подпрограмма  «Развитие библиотечного обслуживания населения и проведение
мероприятий литературно-художественного направления»
02 3 3 208,0 3 335,0 3 585,0
Программа «Управление муниципальными финансами   муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» на 2021-2023годы
01   28 974,8 30 169,2 31 032,1
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном
образовании «Городской округ город Карабулак».
01 1 25 927,2 27 091,0 27 831,0
Подпрограмма «Создание  условий  для эффективного выполнения  полномочий органов
местного самоуправления» муниципального образования г. Карабулак
01 2 657,1 678,2 701,1
Подпрограмма «Создание ЕДДС для обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»,  в муниципальном образовании  «Городской округ город Карабулак» 01 3 2 390,5 2 400,0 2 500,0
«Программа Развитие образования»   муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
03   15 456,3 15 616,3 15 786,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании
«Городской округ город Карабулак»
03 5 6 440,0 6 600,0 6 770,0
Подпрограмма «Права ребенка на семью» 03 9 9 016,3 9 016,3 9 016,3
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  законодательного
представительного органа
10   8 500,0 8 631,0 8 792,0
Функционирование  законодательных (представительных)  органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) 10 1 7 766,0 7 841,0 7 942,0
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа  муниципальной власти 10 2 734,0 790,0 850,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности   органов исполнительной власти  (Центральный аппарат) 11 1 29 150,7 30 700,0 31 600,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности   органов исполнительной власти (Глава муниципального образования) 11 2 849,3 866,0 916,0
Непрограммные расходы  периодических изданий, учрежденные органами
законодательно-исполнительной власти
12   2 551,4 2 600,0 2 650,0
Государственная поддержка средств массовой информации 12 1 2 551,4 2 600,0 2 650,0
Программа «Обеспечение жильем  молодых семей муниципального
образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2026 годы»
05   1 995,8    
Подпрограмма «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2026 годы 05 4 1 995,8    
Программа «Формирование современной городской среды в  муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» на 2018-2022 годы 06   0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования  муниципального  образования «Городской округ город Карабулак»  на 2018-2022г 06 1      
Всего расходов     173 556,9 146 785,1 150 639,0

 

 

 

 

Приложение № 6

к решению городского Совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Карабулак»

от 26 апреля 2022 г. № 3/1-4

Титульный список
Благоустройство, капитального строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов г. Карабулак на 2022 г. 
руб.
Наименование работ Ед. кол. РЗ ПР ЦСР ВР КБК Лимит
Содержание дорог 4 897 564,00
Текущий ремонт 225 4 497 564,00
Ямочный ремонт дорог по г.Карабулак, в том числе:     0 4 0 9 04 1 01 60020 244 225 801 364,00
     кредиторская задолженность 2021 г.                   675 764,00
Ремонт дороги с прокладкой асфальто-бетонного покрытия по ул. Малгобекская  (от ул. Толстого и до ул. Пушкина)     0 4 0 9 04 1 01 60020 244 225 1 000 000,00
Ремонт дороги с отсыпкой ПГС по г. Карабулак, в том числе:     0 4 0 9 04 1 01 60020 244 225 2 696 200,00
ул. Ростовская п/м 280 0 4 0 9 04 1 01 60020 244 225 520 000,00
  по пер. Северный п/м 150 0 4 0 9 04 1 01 60020 244 225 279 000,00
  по ул. Первомайская п/м 260 0 4 0 9 04 1 01 60020 244 225 483 600,00
  по ул. Азербайджанская п/м 600 0 4 0 9 04 1 01 60020 244 225 1 116 000,00
  по ул. Калмыкская п/м 160 0 4 0 9 04 1 01 60020 244 225 297 600,00
Оказание услуг 226 200 000,00
Нанесение дорожных разметок и пешеходных переходов по г. Карабулак     0 4 0 9 04 1 01 60020 244 226 200 000,00
Увеличение стимости осн. средств                 310 200 000,00
Установка  дорожных знаков     0 4 0 9 04 1 01 60020 244   200 000,00
Оказание услуг 226 28 040 945,58
Изготовление ПСД     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 226 250 000,00
Проведение госэкспертизы     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 226 250 000,00
Отлов безнадзорных животных     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 226 100 000,00
Проведение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства по г. Карабулак     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 226 150 000,00
Благоустройство общественных территорий МО «Городской округ г. Карабулак» на 2018- 2024 гг.»     0 5 0 3 06 1 F2 55550 244 226 26 146 326,38
     Кредиторская задолженность 2021 г. за подготовку основания под спортивную площадку по ул. Кирова-Заречная, с последующей установкой спортивного инвентаря     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 226 744 619,20
Озеленение (посадка цветов)     0 5 0 3 04 1 01 60030 244 225 200 000,00
 Прочие работы и услуги (технологическое  присоединение к электрическим сетям)     0 5 0 3 04 1 01 60010 244 226 200 000,00
Текущий ремонт 225 21 288 508,92
Уборка, вывоз мусора, в том числе:   0 5 0 3 04 1 01 60050 244 225 14 515 078,92
  в т.ч.    кредиторская задолженность 2021 г.                   1 242 778,92
Организация и содержание мест захоронения     0 5 0 3 04 1 01 60040 244 225 200 000,00
Ремонт площадок под установку мусорных контейнеров в г. Карабулак     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 225 1 162 800,00
Ремонт водопроводов и задвижек по г. Карабулак     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 225 3 210 630,00
Расчистка русла реки «Сунжа»     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 225 300 000,00
Озеленение города (Химическая обработка  деревьев  по городу  АББ)     0 5 0 3 04 1 01 60030 244 225 100 000,00
Озеленение города Акарицидная обработка по городу)     0 5 0 3 04 1 01 60030 244 225 100 000,00
обрезка деревьев     0 5 0 3 04 1 01 60030 244 225 300 000,00
Ремонт пожарных гидрантов     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 225 200 000,00
Ремонт уличного  освещения и трансформаторов по г. Карабулак     0 5 0 3 04 1 01 60010 244 225 1 200 000,00
                  310 300 000,00
Изготовление указателей улиц     0 5 0 3 04 1 01 60050 244 310 300 000,00
                  223 4 186 000,00
Уличное освещение     0 5 0 3 04 1 01 60010 247 223 4 186 000,00
Уличное освещение     0 5 0 3 04 1 01 60010 247 223 4 186 000,00
                  310 0,00
                     
Всего: 58 713 018,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *